售前咨询: 400-780-9880
首页 > 解决方案 > 通用解决方案 > 审计综合管理平台解决方案

审计综合管理平台解决方案

政府审计、独立审计、内部审计的三者对比

审计“三要素”

信息化建设规划

通过内控审计平台的建设,最终实现内部审计信息化建设核心目标为:执行法规标准化、电子数据集成化、联网作业移动化、内控预警智能化、合规检查自动化、推动组织流程再造。

审计综合管理平台架构图

解决方案

审计管理平台

审计管理综合门户:主要包含业务门户和综合门户。

外部合作单位:登记外部合作业务单位档案,包括基本信息、银行、资质、擅长领域等信息;以便后续业务的引用;唯一标识:社会信用代码。

审计人才管理:涵盖专职人员、兼职人员、外部合作单位人员;包括个人HR所有信息;支持一键查看历史参与项目情况;支持一键查看项目及个人考核评价情况。

审计计划管理:年度计划的编制与审批,支持各类审计类型的计划;支持被审计对象对组织或个人;制定计划预计执行的时间;支持按预计时间提前推送待立项提醒;审批通过后系统自动生成审计项目计划台账。

审计项目台账:系统自动生成项目台账清单;支持项目信息维护;支持穿透查询项目的审计文书;支持实时查询项目审计发现、底稿;支持实时跟进审计整改结果;支持维护审计底稿补充信息。

审计项目管理:项目负责人根据年度审计计划下的项目进行立项;支持按审计计划的开始日期,设置自动触发立项;针对年中增加或项目变更,直接修改计划;立项增加被审计单位的资料员,实时参与项目沟通反馈。确认是否外部合作,如有填写拟合作单位及外包审计费;审计小组成员筹建与分工;审计实施计划及安排。

审计方案管理:审计组组长或主审针对实施具体审计项目所需要的审计内容、审计程序、人员分工、审计时间等作出的安排。

审计档案管理:支持按年度、审计类型、审计阶段分别存档;支持手工补录审计档案文件;支持系统流程审批单据自动归档;支持审计档案的查询、订阅、分享等各类权限定义;支持全文搜索。

审计评价管理:支持按不同的评价对象(审计机构、项目、审计人员)分别定义指标;支持在线考评,并根据考评对象不同,自动引用考核指标;支持各类考核评价结果的查询、分析。

审计作业平台

主要包含:审计通知书、审计实施方案、审前调查、审计测试方案、审计疑点记录、审计发现管理、审计工作底稿、审计证据管理、审计报告/意见、审计后续跟踪。

审前调查

审计通知书

审计实施方案

数据分析平台

主要包含:数据采集战略、预置分析模型、读懂数据、分析模型自定义、整体运营分析等。

数据采集战略

分析模型自定义

内控管理平台

主要包含控制点管理、控制细则查询、内控预警管理、内控检查记录、内部评估流程、内控优化等。

图19

控制点属性管理

内控细则查询

审计集成平台

主要包含:集成平台概述、应用接入能力、开发者社区、外部审计作业集成、其他系统集成等。

集成平台概述

接入能力

审计支持平台

主要包含:法律法规库、审计知识中心、审计问题库、沟通与交流、审计协同工作、企业征信等。

法律法规库

审计知识中心

运营监控平台

主要包含:监控指标设置、监控对象、监控方案管理、实时监控预警、监控过程沟通、项目疑点、运营决策中心。

运营决策中心

运营决策中心

应用价值

打造集团统一审计综合管理办公平台,实现“互联网+智慧审计”;

打造集团与分支机构、外部合作单位实时沟通平台,实现“沟通零距离”;

实现审计管理、作业/分析、内控、监控、支持,实现“业务随需定制”

结合企业协同运营,实现合规检查“智能化、自动化”;

根据内控体系建设,实现内控预警“数字化”,确保“组织增值”;

促进审计业务持续创新,推动组织“流程再造”。

政府审计、独立审计、内部审计的三者对比

审计“三要素”

信息化建设规划

通过内控审计平台的建设,最终实现内部审计信息化建设核心目标为:执行法规标准化、电子数据集成化、联网作业移动化、内控预警智能化、合规检查自动化、推动组织流程再造。

审计综合管理平台架构图

解决方案

审计管理平台

审计管理综合门户:主要包含业务门户和综合门户。

外部合作单位:登记外部合作业务单位档案,包括基本信息、银行、资质、擅长领域等信息;以便后续业务的引用;唯一标识:社会信用代码。

审计人才管理:涵盖专职人员、兼职人员、外部合作单位人员;包括个人HR所有信息;支持一键查看历史参与项目情况;支持一键查看项目及个人考核评价情况。

审计计划管理:年度计划的编制与审批,支持各类审计类型的计划;支持被审计对象对组织或个人;制定计划预计执行的时间;支持按预计时间提前推送待立项提醒;审批通过后系统自动生成审计项目计划台账。

审计项目台账:系统自动生成项目台账清单;支持项目信息维护;支持穿透查询项目的审计文书;支持实时查询项目审计发现、底稿;支持实时跟进审计整改结果;支持维护审计底稿补充信息。

审计项目管理:项目负责人根据年度审计计划下的项目进行立项;支持按审计计划的开始日期,设置自动触发立项;针对年中增加或项目变更,直接修改计划;立项增加被审计单位的资料员,实时参与项目沟通反馈。确认是否外部合作,如有填写拟合作单位及外包审计费;审计小组成员筹建与分工;审计实施计划及安排。

审计方案管理:审计组组长或主审针对实施具体审计项目所需要的审计内容、审计程序、人员分工、审计时间等作出的安排。

审计档案管理:支持按年度、审计类型、审计阶段分别存档;支持手工补录审计档案文件;支持系统流程审批单据自动归档;支持审计档案的查询、订阅、分享等各类权限定义;支持全文搜索。

审计评价管理:支持按不同的评价对象(审计机构、项目、审计人员)分别定义指标;支持在线考评,并根据考评对象不同,自动引用考核指标;支持各类考核评价结果的查询、分析。

审计作业平台

主要包含:审计通知书、审计实施方案、审前调查、审计测试方案、审计疑点记录、审计发现管理、审计工作底稿、审计证据管理、审计报告/意见、审计后续跟踪。

审前调查

审计通知书

审计实施方案

数据分析平台

主要包含:数据采集战略、预置分析模型、读懂数据、分析模型自定义、整体运营分析等。

数据采集战略

分析模型自定义

内控管理平台

主要包含控制点管理、控制细则查询、内控预警管理、内控检查记录、内部评估流程、内控优化等。

图19

控制点属性管理

内控细则查询

审计集成平台

主要包含:集成平台概述、应用接入能力、开发者社区、外部审计作业集成、其他系统集成等。

集成平台概述

接入能力

审计支持平台

主要包含:法律法规库、审计知识中心、审计问题库、沟通与交流、审计协同工作、企业征信等。

法律法规库

审计知识中心

运营监控平台

主要包含:监控指标设置、监控对象、监控方案管理、实时监控预警、监控过程沟通、项目疑点、运营决策中心。

运营决策中心

运营决策中心

应用价值

打造集团统一审计综合管理办公平台,实现“互联网+智慧审计”;

打造集团与分支机构、外部合作单位实时沟通平台,实现“沟通零距离”;

实现审计管理、作业/分析、内控、监控、支持,实现“业务随需定制”

结合企业协同运营,实现合规检查“智能化、自动化”;

根据内控体系建设,实现内控预警“数字化”,确保“组织增值”;

促进审计业务持续创新,推动组织“流程再造”。

相关案例

中国农业出版社:借助协同OA与ERP系统 让管人管事管权的制度落地

提高管理效益和监管力度,实现用制度规范

瑞美中国:项目型销售全过程管理,为品质护航

专注热水设备及中央供暖研发、制造与销售

三亚市政府:打造高效的政府协同办公平台

各单位、部门信息共享平台,发布公共信息

贵州省政府 :运用互联网+政务协同方式提升办公效率

用“互联网+”电子政务工作的理念
相关产品

微协同

信息交换中心

产品特点: 性能稳定 对交换过程中的关键点进行了性能验证与完善,实现了组织机构缓存加载机制优化,调整公文交换的实现,使之与其他类型交换统一。 产品安全 拥有数据加密机制

M3协同管理平台

A8+协同管理软件

A8协同管理软件是面向集团化、国际化、产业链和大型组织机构、涉外工作组织及组织群,针对其异地管理、跨区域分支机构、跨地域审批等大范围协作应用设计的集团管控和信息资源

在线体验

X

借助协同管理软件,我们的客户成功实现了管理价值。他们的分享希望能给您帮助。如果您想进一步了解致远协同管理软件,请真是填写如下表格,我们的工作人员会尽快与您联系,为您答疑解惑。

选择产品:
姓名: *
单位名称:
联系电话:
联系手机: *
您的需求:
验证码: